一、單位主要職能:
廣西壯族自治區(qū)招生考試院為自治區(qū)教育廳管理的相當副廳級、參照《公務員法》管理的單位。內(nèi)設辦公室、普通高校招生處、成人高校招生處、自學考試管理與社會考試處、高中學業(yè)水平考試處、教師資格和招聘考試處、命題與科研處、信息技術處等8個辦事機構。目前承擔著普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試、成人高等學校招生全國統(tǒng)一考試、碩士研究生招生全國統(tǒng)一考試、高等教育自學考試、普通高中學業(yè)水平考試、高校教師資格考試、大學外語等級考試、中小學教師資格考試、中小學教師招聘考試、計算機等級考試、英語等級考試、劍橋少兒英語考試、中國物流職業(yè)經(jīng)理資格證書考試等約30項國家教育考試、社會考試及其他考試的考試管理、招生錄取和相關命題任務。同時負責教育考試、招生錄取和命題工作的研究、宣傳、信息咨詢和技術服務等工作。
二、部門預算公開報表
表一 財政撥款收支總表
表二 一般公共預算支出表
表三 一般公共預算基本支出表
表四 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
表五 政府性基金預算支出表
表六 部門收支總表
表七 部門收入總表
表八 部門支出總表
三、2018年部門預算情況說明
(一)總收入情況。2018年收入總計劃22885.17萬元,同比增加5986.54萬元,增長35.43%。
1.一般公共預算撥款4885.17萬元,占總預算收入的21.35%,同比增加2286.54萬元,增長87.99%,主要原因是納入預算內(nèi)管理的非稅收入增加。
2.納入財政專戶管理的收入安排的資金18000萬元,占總預算收入的78.65% ,同比增加3700萬元,增長25.87%,此部分收入反映報名考試費等納入財政專戶管理的非稅收入安排的資金。
(二)總支出情況。2018年部門預算支出22885.17萬元,同比增加5986.54萬元,增長35.43%。其中:基本支出預算803.17萬元,占支出預算的3.5%,同比增加58.67萬元,增長7.88%;項目支出預算22082萬元,占支出預算的96.5%,同比增加6647.87萬元,增長41.15%。
1.按支出功能分類科目劃分,共分三類,其中:
(1)教育支出22679.69萬元,占支出總預算的99.10%,是部門預算的主要構成,同比增加5873.49萬元,增長34.95%。
(2)社會保障和就業(yè)支出102.74萬元,占支出總預算0.4%,主要反映機關養(yǎng)老保險支出,2018年單列項目。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.1萬元,占支出總預算的0.2%,同比增加8.85萬元,增長27.44%。此項支出主要用于行政事業(yè)單位工作人員基本醫(yī)療保險支出。
(4)住房保障支出61.64萬元,占支出總預算的0.3%,同比增加1.46萬元,增長2.43%,主要用于單位在職人員的住房公積金。
2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
(1)基本支出預算。
2018年基本支出預算803.17萬元,占支出預算的3.5%,同比增加58.67萬元,增長7.88%2018年基本支出預算具體構成如下:
①工資福利支出預算618.15萬元, 占基本支出預算的76.96%,同比增加96.09萬元,增長18.4%。工資福利支出主要指在職人員的基本工資、各項津貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利費支出等支出。
②商品和服務支出預算155.12萬元,占基本支出預算的19.31%,同比增加16.37萬元,增長11.8%。商品和服務支出是反映單位購買商品和勞務的支出。
③對個人和家庭的補助29.9萬元,占基本支出預算的3.73%,同比減少53.79萬元,降低64.27%。對個人和家庭的補助支出主要是對個人和家庭補助其他支出。
(2)項目支出預算。
2018年項目支出預算22082萬元,占支出預算的96.5%,同比增加6647.87萬元,增長41.15%。按資金來源分類,其中一般公共預算撥款安排4082萬元,占項目支出預算的18.49%;納入財政專戶管理的非稅收入安排的資金安排18000萬元,占項目支出預算的81.51%。
(三)一般公共預算支出情況。
一般公共預算撥款支出4885.17萬元,占總預算支出的21.35%,同比增加2286.54萬元,增長87.99%,主要是納入預算內(nèi)管理的非稅支出。
在一般公共預算撥款中,按功能科目劃分,其中: 教育支出4679.69萬元, 占一般公共預算撥款支出的95.79%,同比增加2173.49萬元,同比增加86.72%;社會保障和就業(yè)支出102.74萬元,占一般公共預算撥款支出2.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.1萬元,占一般公共預算撥款支出的0.84%,同比增加8.85萬元,增長27.44%。住房保障支出61.64萬元,占一般公共預算撥款支出的1.27%,同比增加1.46萬元,增長2.43%。
(四)2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算撥款中安排的“三公經(jīng)費”預算4.17萬元,其中:
1.公務接待費2018年預算0.65萬元,同比增加0.11萬元。主要是安排接待教育部及兄弟省(市、自治區(qū))有關領導來我區(qū)參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務活動的接待費用以及開展業(yè)務活動需要開支的公務接待費用。
2.公務用車運行費2018年預算3.63萬元,同比持平,自治區(qū)公車辦核定我院保留一部離退休干部用車。
3.因公出國(境)費2018年預算0萬元,同比持平。